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齐鲁水务集团对水发海若公司进行例行性内部审计
2020-06-15
  为了完善制度建设,优化内部控制,根据集团年度内部审计工作计划,在集团总经理助理黄建喜带队,集团审计监察部于6月10日-12日对水发海若公司进行例行性内部审计。公司常务副总经理武博、财务总监张叶挺参加。
  期间审计组详细查阅了公司的制度文件与财务报表等资料,并与各部门负责人、财务及相关业务人员就公司财务核算、经营项目和制度建设等情况进行了深度沟通梳理。审计组就现场审计情况进行了总结:水发海若公司审计结果整体较好,但项目管理制度还有待完善,财务报销制度、采购流程需进一步规范。
  接下来公司将根据集团审计部审计结果,进一步完善相关制度,和问题整改,填补公司经营管理过程中出现的漏洞,优化管理水平,为集团健康、高质量发展保驾护航。
                                      (张浩宇 供稿)